Dados do Empenho:

Número:05030119

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.209,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.790,96

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05030119.002

Liquidada em: 30/04/2025

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.950,19

Valor Líquido: R$ 6.950,19

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 30/04/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 6.950,191,00R$ 6.950,19
Total BrutoR$ 6.950,19
Total LiquidoR$ 6.950,19
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005013920/05/2025R$ 6.950,19