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- Pagamento Nº 20050139
Número:05030119
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.209,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.790,96
Número:05030119.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.950,19
Valor Total Liquidado:R$ 6.950,19
Pagamento 20050139
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 6.950,19
Valor Líquido Pago: R$ 6.950,19
Histórico:
Competência: Abril/2025