Dados do Empenho:

Número:05030119

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.209,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.790,96

Dados da Liquidação:

Número:05030119.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.950,19

Valor Total Liquidado:R$ 6.950,19

Pagamento 20050139

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.950,19

Valor Líquido Pago: R$ 6.950,19


Histórico:

Competência: Abril/2025