Dados do Empenho:

Número:05030139

Valor Total do Empenho:R$ 73.460,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.140,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.320,00

Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111819

Valor Total do Contrato:R$ 380.960,00

Valor Empenhado:R$ 104.210,00

Saldo a empenhar:R$ 276.750,00

Liquidação: 05030139.002

Liquidada em: 04/06/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 42

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 25.505,00

Valor Líquido: R$ 25.505,00

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 19/05/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 42 - ABRIL - MARISER - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32157EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) X (SERVIÇO)R$ 1.650,007,00R$ 11.550,00
#34284EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) X (SERVIÇO)R$ 1.530,001,00R$ 1.530,00
#32164EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO)R$ 1.650,003,00R$ 4.950,00
#34300EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XII (SERVIÇO)R$ 2.990,002,50R$ 7.475,00
Total BrutoR$ 25.505,00
Total LiquidoR$ 25.505,00
NÚMERO DA NOTA: 42

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/05/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 161019518

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0606003306/06/2025R$ 25.505,00