Dados do Empenho:

Número:05030139

Valor Total do Empenho:R$ 73.460,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.140,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.320,00

Dados da Liquidação:

Número:05030139.002

Valor Total da Liquidação:R$ 25.505,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.505,00

Pagamento 06060033

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)

Valor Total: R$ 25.505,00

Valor Líquido Pago: R$ 25.505,00


Histórico:

NF 42 - ABRIL - MARISER