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- Pagamento Nº 06060033
Número:05030139
Valor Total do Empenho:R$ 73.460,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.140,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.320,00
Número:05030139.002
Valor Total da Liquidação:R$ 25.505,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.505,00
Pagamento 06060033
Pago em: 06/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)
Valor Total: R$ 25.505,00
Valor Líquido Pago: R$ 25.505,00
Histórico:
NF 42 - ABRIL - MARISER