Dados do Empenho:

Número:02010624

Valor Total do Empenho:R$ 43.540,56

Valor Total Liquidado:R$ 19.354,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.185,72

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022070401

Valor Total do Contrato:R$ 615.204,06

Valor Empenhado:R$ 170.898,12

Saldo a empenhar:R$ 444.305,94

Liquidação: 02010624.003

Liquidada em: 28/05/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 793391

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.318,68

Valor Líquido: R$ 3.318,68

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 20/05/2025


Histórico:

Prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou micro processado.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 3.318,681,00R$ 3.318,68
Total BrutoR$ 3.318,68
Total LiquidoR$ 3.318,68
NÚMERO DA NOTA: 793391

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 173V.4767.8261.6546499-S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905000329/05/2025R$ 3.318,68