Dados do Empenho:

Número:04040005

Valor Total do Empenho:R$ 1.174,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.174,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.021/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33

Saldo a Contratar:R$ 8.178,79

Dados do Contrato:

Número:149025030706

Valor Total do Contrato:R$ 1.468,60

Valor Empenhado:R$ 1.174,88

Saldo a empenhar:R$ 293,72

Liquidação: 04040005.001

Liquidada em: 21/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4238

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.174,88

Valor Líquido: R$ 1.160,78

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 20/05/2025


Histórico:

Liquidação com aquisição de material pedagógico, papelaria, conforme Ata de RP n° 01.007/2024 e PE n° 01.021/2023, sob contrato nº1490.25.03.07.06, de interesse da Secretaria de Saude
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15872GRAMPEADOR TIPO PISTOLA MODELO 361 (UNIDADE)R$ 73,4316,00R$ 1.174,88
Total BrutoR$ 1.174,88
Total LiquidoR$ 1.174,88
NÚMERO DA NOTA: 4238

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 15/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.13.114.791/0001-22.55.001.000004238.1.92490844.7

Número do Protocolo: 223250047236823

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.174,881,20%R$ 14,10
Total das Retenções: R$ 14,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1706015517/06/2025R$ 1.174,88