Dados do Empenho:

Número:20030016

Valor Total do Empenho:R$ 743,60

Valor Total Liquidado:R$ 743,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.021/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33

Saldo a Contratar:R$ 8.178,79

Dados do Contrato:

Número:149025030705

Valor Total do Contrato:R$ 1.487,20

Valor Empenhado:R$ 1.487,20

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 20030016.001

Liquidada em: 22/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4137

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 743,60

Valor Líquido: R$ 734,68

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 20/05/2025


Histórico:

Liquidação referente aquisição de material pedagógico, papelaria, com PE n° 01.021/2023 e Ata de RP n° 01.007/2024 conforme contrato n° 1490.25.03.07.05
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23487COLA DE SILICONE LÍQUIDA ACETATO DE VINILA E ALCOOL METÍLICO 60ML (UNIDADE)R$ 6,76110,00R$ 743,60
Total BrutoR$ 743,60
Total LiquidoR$ 743,60
NÚMERO DA NOTA: 4137

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.47.396.449/0001-84.55.001.000004137.1.80844963.9

Número do Protocolo: 223250048387748

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 743,601,20%R$ 8,92
Total das Retenções: R$ 8,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805009728/05/2025R$ 743,60