Dados do Empenho:

Número:20030016

Valor Total do Empenho:R$ 743,60

Valor Total Liquidado:R$ 743,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20030016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 743,60

Valor Total Liquidado:R$ 734,68

Pagamento 28050097

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 743,60

Valor do IRRF: R$ 8,92

Valor Líquido Pago: R$ 734,68


Histórico:

Liquidação referente aquisição de material pedagógico, papelaria, com PE n° 01.021/2023 e Ata de RP n° 01.007/2024 conforme contrato n° 1490.25.03.07.05