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- Pagamento Nº 28050097
Número:20030016
Valor Total do Empenho:R$ 743,60
Valor Total Liquidado:R$ 743,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 28050097
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)
Valor Total: R$ 743,60
Valor do IRRF: R$ 8,92
Valor Líquido Pago: R$ 734,68
Histórico:
Liquidação referente aquisição de material pedagógico, papelaria, com PE n° 01.021/2023 e Ata de RP n° 01.007/2024 conforme contrato n° 1490.25.03.07.05