Dados do Empenho:

Número:02010268

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.289.029,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010268.019

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 271.397,59

Valor Líquido: R$ 220.938,57

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

FOPAG REF MAI25 - COMISS ATENÇ BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 271.397,591,00R$ 271.397,59
Total BrutoR$ 271.397,59
Total LiquidoR$ 271.397,59
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 560,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 4.674,10
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 9.327,83
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 21.676,27
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.535,44
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.366,86
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.338,79
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 101,95
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 1.476,01
SUDACREDPagar/RecolherR$ 7.355,69
Total das Retenções: R$ 50.459,02
Total Pago: R$ 271.397,59 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905025529/05/2025R$ 271.397,59