Dados do Empenho:

Número:02010268

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.289.029,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010268.019

Valor Total da Liquidação:R$ 271.397,59

Valor Total Liquidado:R$ 220.938,57

Pagamento 29050255

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 271.397,59

Valor Líquido Pago: R$ 220.938,57


Histórico: