Dados do Empenho:

Número:02010251

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.970,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.029,80

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010251.006

Liquidada em: 27/05/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.245,10

Valor Líquido: R$ 1.245,10

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 27/05/2025


Histórico:

EF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.245,101,00R$ 1.245,10
Total BrutoR$ 1.245,10
Total LiquidoR$ 1.245,10
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005000330/05/2025R$ 1.245,10