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- Pagamento Nº 30050003
Número:02010251
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.970,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.029,80
Número:02010251.006
Valor Total da Liquidação:R$ 1.245,10
Valor Total Liquidado:R$ 1.245,10
Pagamento 30050003
Pago em: 30/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.245,10
Valor Líquido Pago: R$ 1.245,10
Histórico:
EF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO