Dados do Empenho:

Número:02010368

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.031,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.968,60

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010368.006

Liquidada em: 27/05/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.125,90

Valor Líquido: R$ 4.125,90

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 27/05/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE)R$ 4.125,901,00R$ 4.125,90
Total BrutoR$ 4.125,90
Total LiquidoR$ 4.125,90
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005002330/05/2025R$ 4.125,90