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- Pagamento Nº 30050023
Número:02010368
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.031,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.968,60
Número:02010368.006
Valor Total da Liquidação:R$ 4.125,90
Valor Total Liquidado:R$ 4.125,90
Pagamento 30050023
Pago em: 30/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.125,90
Valor Líquido Pago: R$ 4.125,90
Histórico: