Dados do Empenho:

Número:05030088

Valor Total do Empenho:R$ 601.221,44

Valor Total Liquidado:R$ 387.563,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 213.657,73

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222093003

Valor Total do Contrato:R$ 10.608.464,19

Valor Empenhado:R$ 8.785.773,79

Saldo a empenhar:R$ 1.822.690,40

Liquidação: 05030088.001

Liquidada em: 05/06/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 13646

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 159.090,01

Valor Líquido: R$ 148.213,36

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 27/05/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 13646 - MARÇO - COAPH UTI - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20808UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.980,582,567R$ 7.651,15
#20810UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.933,1538,5032R$ 151.438,86
Total BrutoR$ 159.090,01
Total LiquidoR$ 159.090,01
NÚMERO DA NOTA: 13646

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/04/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 860062573

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 310.761,492,00%R$ 6.215,23
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 310.761,491,50%R$ 4.661,42
Total das Retenções: R$ 10.876,65
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0606000506/06/2025R$ 159.090,01