Dados do Empenho:

Número:02010383

Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.671.891,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.610.108,37

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010383.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 17.940,28

Valor Líquido: R$ 16.588,63

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comp. maio/25-seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 17.940,281,00R$ 17.940,28
Total BrutoR$ 17.940,28
Total LiquidoR$ 17.940,28
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.351,65
Total das Retenções: R$ 1.351,65
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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