Dados do Empenho:

Número:03020348

Valor Total do Empenho:R$ 233.819,36

Valor Total Liquidado:R$ 116.909,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.909,68

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013022

Valor Total do Contrato:R$ 321.501,62

Valor Empenhado:R$ 233.819,36

Saldo a empenhar:R$ 87.682,26

Liquidação: 03020348.004

Liquidada em: 09/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 29.227,42

Valor Líquido: R$ 29.227,42

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 03/06/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de maio/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34789ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM ABAS (SERVIÇO)R$ 291,4097,00R$ 28.265,80
#34790ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM ABAS (SERVIÇO)R$ 320,543,00R$ 961,62
Total BrutoR$ 29.227,42
Total LiquidoR$ 29.227,42
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1006010610/06/2025R$ 29.227,42