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- Pagamento Nº 10060106
Número:03020348
Valor Total do Empenho:R$ 233.819,36
Valor Total Liquidado:R$ 116.909,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.909,68
Número:03020348.004
Valor Total da Liquidação:R$ 29.227,42
Valor Total Liquidado:R$ 29.227,42
Pagamento 10060106
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)
Valor Total: R$ 29.227,42
Valor Líquido Pago: R$ 29.227,42
Histórico:
referente ao mês de maio/2025.