Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013022

Valor Total do Contrato:R$ 321.501,62

Valor Empenhado:R$ 233.819,36

Saldo a empenhar:R$ 87.682,26

Empenho:03020348

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)

Valor Total do Empenho:R$ 233.819,36

Valor Total Liquidado:R$ 116.909,68

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.909,68

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 87.682,26


Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

Fonte:1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR


Descrição:

Referente atendimento de crianças de 0(zero) a 4(quatro) anos em creches mantidas pela contratada em regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ), conforme contrato nº 0810.25.01.30.22 decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 081002/25-IL, pelo período de fevereiro a setembro de 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34789 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM ABAS (SERVIÇO)R$ 291,40776,00R$ 226.126,400,00388,00388,00
#34790 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM ABAS (SERVIÇO)R$ 320,5424,00R$ 7.692,960,0012,0012,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020348.00409/06/2025R$ 29.227,42
R$ 0,00
03020348.00309/05/2025R$ 29.227,42
R$ 0,00
03020348.00209/04/2025R$ 29.227,42
R$ 0,00
03020348.00114/03/2025R$ 29.227,42
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
17/03/202517030053FME03020348ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)-R$ 29.227,42
10/04/202510040201FME03020348ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)-R$ 29.227,42
14/05/202514050032FME03020348ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)-R$ 29.227,42
10/06/202510060106FME03020348ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)-R$ 29.227,42
Lista de Anulações
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