Dados do Empenho:

Número:03020507

Valor Total do Empenho:R$ 830.679,20

Valor Total Liquidado:R$ 633.342,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.336,61

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222080101

Valor Total do Contrato:R$ 16.828.308,75

Valor Empenhado:R$ 14.235.600,28

Saldo a empenhar:R$ 2.592.708,47

Liquidação: 03020507.003

Liquidada em: 18/06/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4248

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.244,29

Valor Líquido: R$ 6.244,29

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 06/06/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 4248 - ABRIL - COOCIRURGE - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21159CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.462,422,535833R$ 6.244,29
Total BrutoR$ 6.244,29
Total LiquidoR$ 6.244,29
NÚMERO DA NOTA: 4248

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/05/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 624926387

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2406005824/06/2025R$ 6.244,29