Dados do Empenho:

Número:02010317

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.424,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 575,63

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010317.005

Liquidada em: 30/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 355,32

Valor Líquido: R$ 355,32

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 30/05/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 355,321,00R$ 355,32
Total BrutoR$ 355,32
Total LiquidoR$ 355,32
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 355,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005015230/05/2025R$ 355,32