Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010317

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 789,87

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.210,13


Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de tarifas bancárias, em favor da Secretaria de Saude.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010317.00331/03/2025R$ 194,97
R$ 0,00
02010317.00228/02/2025R$ 270,90
R$ 0,00
02010317.00131/01/2025R$ 324,00
R$ 24,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/01/202531010112FMSAC02010317BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 300,00
28/02/202528020238FMSAC02010317BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 270,90
31/03/202531030118FMSAC02010317BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 194,97
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.