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- Liquidação Nº 05030110.002
Número:05030110
Valor Total do Empenho:R$ 56.991,60
Valor Total Liquidado:R$ 11.454,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.537,23
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101221122701
Valor Total do Contrato:R$ 399.966,40
Valor Empenhado:R$ 352.468,55
Saldo a empenhar:R$ 47.497,85
Liquidação: 05030110.002
Liquidada em: 12/06/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300469501760
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.547,34
Valor Líquido: R$ 5.480,77
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 10/06/2025
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01-ENERGIA PREDIAL-DEMUTRAN-ESTIMATIVO PARA MES DE MAIO DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21977 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 5.547,34 | 1,00 | R$ 5.547,34 | |
Total Bruto | R$ 5.547,34 | ||||
Total Liquido | R$ 5.547,34 |
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total