- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18060263
Número:05030110
Valor Total do Empenho:R$ 56.991,60
Valor Total Liquidado:R$ 15.490,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.501,26
Número:05030110.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.547,34
Valor Total Liquidado:R$ 5.480,77
Pagamento 18060263
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 5.547,34
Valor Líquido Pago: R$ 5.480,77
Histórico: