Dados do Empenho:

Número:05030110

Valor Total do Empenho:R$ 56.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 15.490,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.501,26

Dados da Liquidação:

Número:05030110.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.547,34

Valor Total Liquidado:R$ 5.480,77

Pagamento 18060263

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.547,34

Valor Líquido Pago: R$ 5.480,77


Histórico: