Dados do Empenho:

Número:02011068

Valor Total do Empenho:R$ 1.515.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 767.805,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 747.194,18

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011068.006

Liquidada em: 09/05/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 130.696,27

Valor Líquido: R$ 130.696,27

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 09/05/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19545PARCELAMENTO DO INSS (MÊS)R$ 130.696,271,00R$ 130.696,27
Total BrutoR$ 130.696,27
Total LiquidoR$ 130.696,27
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 130.696,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0905020309/05/2025R$ 130.696,27