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- Pagamento Nº 09050203
Número:02011068
Valor Total do Empenho:R$ 1.515.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 767.805,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 747.194,18
Número:02011068.006
Valor Total da Liquidação:R$ 130.696,27
Valor Total Liquidado:R$ 130.696,27
Pagamento 09050203
Pago em: 09/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 130.696,27
Valor Líquido Pago: R$ 130.696,27
Histórico: