Dados do Empenho:

Número:02010572

Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.312.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.011/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.043.470,52

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 51.190.303,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019110501

Valor Total do Contrato:R$ 51.190.303,58

Valor Empenhado:R$ 43.477.601,44

Saldo a empenhar:R$ 7.712.702,14

Liquidação: 02010572.006

Liquidada em: 23/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2695

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 480.733,13

Valor Líquido: R$ 387.255,06

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 16/06/2025


Histórico:

Despesas com os serviços de operação e manutenção do Aterro Sanitário, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de maio de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11588OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (SERVIÇO)R$ 39,2012.263,60R$ 480.733,13
Total BrutoR$ 480.733,13
Total LiquidoR$ 480.733,13
NÚMERO DA NOTA: 2695

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 816.402,335,00%R$ 40.820,12
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 168.256,6011,00%R$ 13.470,64
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 816.402,334,80%R$ 39.187,31
Total das Retenções: R$ 93.478,07
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2406013424/06/2025R$ 480.733,13