- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24060134
Número:02010572
Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.312.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010572.006
Valor Total da Liquidação:R$ 480.733,13
Valor Total Liquidado:R$ 387.255,06
Pagamento 24060134
Pago em: 24/06/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 480.733,13
Valor do INSS: R$ 13.470,64
Valor do ISS: R$ 40.820,12
Valor do IRRF: R$ 39.187,31
Valor Líquido Pago: R$ 387.255,06
Histórico:
Despesas com os serviços de operação e manutenção do Aterro Sanitário, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de maio de 2025.