Dados do Empenho:

Número:02010572

Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.312.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010572.006

Valor Total da Liquidação:R$ 480.733,13

Valor Total Liquidado:R$ 387.255,06

Pagamento 24060134

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 480.733,13

Valor do INSS: R$ 13.470,64

Valor do ISS: R$ 40.820,12

Valor do IRRF: R$ 39.187,31

Valor Líquido Pago: R$ 387.255,06


Histórico:

Despesas com os serviços de operação e manutenção do Aterro Sanitário, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de maio de 2025.