Dados do Empenho:

Número:02010254

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 433.786,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.213,91

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010254.010

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 17.056,54

Valor Líquido: R$ 16.621,07

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 17/06/2025


Histórico:

DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 17.056,541,00R$ 17.056,54
Total BrutoR$ 17.056,54
Total LiquidoR$ 17.056,54
Retenções
TipoAçãoValor Total
Pensão AlimentíciaPagarR$ 435,47
Total das Retenções: R$ 435,47
Total Pago: R$ 17.056,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806047318/06/2025R$ 17.056,54