Dados do Empenho:

Número:02010334

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 609.648,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 390.351,73

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010334.013

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 69.695,42

Valor Líquido: R$ 53.763,52

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 24/06/2025


Histórico:

Fopag.comiss 02.comp.junho/25- CGM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 69.695,421,00R$ 69.695,42
Total BrutoR$ 69.695,42
Total LiquidoR$ 69.695,42
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 630,88
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.720,90
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 8.203,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 95,95
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 280,89
Total das Retenções: R$ 15.931,90
Total Pago: R$ 69.695,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506036125/06/2025R$ 69.695,42