Dados do Empenho:

Número:02010334

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 609.648,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 390.351,73

Dados da Liquidação:

Número:02010334.013

Valor Total da Liquidação:R$ 69.695,42

Valor Total Liquidado:R$ 53.763,52

Pagamento 25060361

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 69.695,42

Valor Líquido Pago: R$ 53.763,52


Histórico: