Dados do Empenho:

Número:02010276

Valor Total do Empenho:R$ 2.821.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 192.006,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.628.993,73

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010276.007

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 20.889,97

Valor Líquido: R$ 15.410,00

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 24/06/2025


Histórico:

FOPAG REF JUN25 - COMISS VIGILANCIA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 20.889,971,00R$ 20.889,97
Total BrutoR$ 20.889,97
Total LiquidoR$ 20.889,97
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.307,19
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.717,52
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.313,58
Vale TransportePagar/RecolherR$ 141,68
Total das Retenções: R$ 5.479,97
Total Pago: R$ 20.889,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506031925/06/2025R$ 20.889,97