Dados do Empenho:

Número:02010347

Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 557.102,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 789.897,01

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010347.024

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 43.057,96

Valor Líquido: R$ 37.054,93

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 24/06/2025


Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.junho/25- Sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 43.057,961,00R$ 43.057,96
Total BrutoR$ 43.057,96
Total LiquidoR$ 43.057,96
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.651,05
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.297,49
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 77,77
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 74,50
Vale TransportePagar/RecolherR$ 138,54
Faltas*Pagar/RecolherR$ 210,81
SUDACREDPagar/RecolherR$ 552,87
Total das Retenções: R$ 6.003,03
Total Pago: R$ 43.057,96 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506101725/06/2025R$ 43.057,96