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- Pagamento Nº 25061017
Número:02010347
Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 557.102,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 789.897,01
Número:02010347.024
Valor Total da Liquidação:R$ 43.057,96
Valor Total Liquidado:R$ 37.054,93
Pagamento 25061017
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 43.057,96
Valor Líquido Pago: R$ 37.054,93
Histórico: