Dados do Empenho:

Número:03060031

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 235,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 764,80

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03060031.001

Liquidada em: 27/06/2025

Unidade Gestora:

68 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 235,20

Valor Líquido: R$ 235,20

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 27/06/2025


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transporte Comp. Jun/2025. [Sempo].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 235,201,00R$ 235,20
Total BrutoR$ 235,20
Total LiquidoR$ 235,20
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3006002130/06/2025R$ 235,20