Dados do Empenho:

Número:02050123

Valor Total do Empenho:R$ 58.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.008,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.772,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02050123.004

Liquidada em: 07/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.198,61

Valor Líquido: R$ 1.011,35

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 07/07/2025


Histórico:

Fopag.exoneração.comiss 03.comp. junho/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.198,611,00R$ 1.198,61
Total BrutoR$ 1.198,61
Total LiquidoR$ 1.198,61
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 115,35
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 71,91
Total das Retenções: R$ 187,26
Total Pago: R$ 1.198,61 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0907022409/07/2025R$ 1.198,61