Dados do Empenho:

Número:02011155

Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:020101/24-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 150.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 150.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020124111801

Valor Total do Contrato:R$ 150.000,00

Valor Empenhado:R$ 20.000,00

Saldo a empenhar:R$ 130.000,00

Liquidação: 02011155.005

Liquidada em: 24/07/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.358,43

Valor Líquido: R$ 1.358,43

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 21/07/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, DE INTERESSE DO PROCON, PARA O PERÍODO DE MAIO 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5321SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO)R$ 1.358,431,00R$ 1.358,43
Total BrutoR$ 1.358,43
Total LiquidoR$ 1.358,43
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2807000128/07/2025R$ 1.358,43