- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28070001
Número:02011155
Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02011155.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.358,43
Valor Total Liquidado:R$ 1.358,43
Pagamento 28070001
Pago em: 28/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total: R$ 1.358,43
Valor Líquido Pago: R$ 1.358,43
Histórico:
MAIO 2025.