Dados do Empenho:

Número:02010694

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 145.023,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 254.976,23

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010694.008

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.093,95

Valor Líquido: R$ 8.690,84

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025


Data de Solicitação 25/07/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JUNHO / 2025 - SEGOV - EFETIVOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 16.093,951,00R$ 16.093,95
Total BrutoR$ 16.093,95
Total LiquidoR$ 16.093,95
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 3.612,97
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 293,47
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 198,27
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.262,50
Vale TransportePagar/RecolherR$ 85,64
SISMAPagar/RecolherR$ 57,91
RPPS a RecolherReterR$ 1.336,42
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 555,93
Total das Retenções: R$ 7.403,11
Total Pago: R$ 16.093,95 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007037630/07/2025R$ 16.093,95