Dados do Empenho:

Número:05010520

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.689.496,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 310.503,27

Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 39.939.662,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 39.939.662,92

Valor Empenhado:R$ 38.989.532,79

Saldo a empenhar:R$ 950.130,13

Liquidação: 05010520.003

Liquidada em: 05/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 23206

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 411.979,05

Valor Líquido: R$ 393.851,97

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 02/02/2026


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21871SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,8859.880,6758R$ 411.979,05
Total BrutoR$ 411.979,05
Total LiquidoR$ 411.979,05
NÚMERO DA NOTA: 23206

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1601 - Serviços de transporte coletivo regular intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 411.979,052,00%R$ 8.239,58
IR - PJ0014 - Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarqueExtraorçamentárioR$ 411.979,052,40%R$ 9.887,50
Total das Retenções: R$ 18.127,08
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503002105/03/2026R$ 411.979,05