Dados do Empenho:

Número:05010520

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.689.496,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 310.503,27

Dados da Liquidação:

Número:05010520.003

Valor Total da Liquidação:R$ 411.979,05

Valor Total Liquidado:R$ 393.851,97

Pagamento 05030021

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 411.979,05

Valor do ISS: R$ 8.239,58

Valor do IRRF: R$ 9.887,50

Valor Líquido Pago: R$ 393.851,97


Histórico:

JAN/26.