- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05030021
Número:05010520
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.689.496,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 310.503,27
Número:05010520.003
Valor Total da Liquidação:R$ 411.979,05
Valor Total Liquidado:R$ 393.851,97
Pagamento 05030021
Pago em: 05/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Valor Total: R$ 411.979,05
Valor do ISS: R$ 8.239,58
Valor do IRRF: R$ 9.887,50
Valor Líquido Pago: R$ 393.851,97
Histórico:
JAN/26.