- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010726.012
Número:02010726
Valor Total do Empenho:R$ 640.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 430.100,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010726.012
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 40.795,90
Valor Líquido: R$ 40.795,90
Valor Pago da RP R$ 40.795,90
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 30/12/2025
Histórico:
INSS REF. DEZEMBRO/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19553 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS) | R$ 40.795,90 | 1,00 | R$ 40.795,90 | |
| Total Bruto | R$ 40.795,90 | ||||
| Total Liquido | R$ 40.795,90 | ||||