Dados do Empenho:

Número:02010726

Valor Total do Empenho:R$ 640.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.100,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010726.012

Valor Total da Liquidação:R$ 40.795,90

Valor Total Liquidado:R$ 40.795,90

Pagamento de Restos a Pagar 20010041

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 40.795,90

Valor Líquido Pago: R$ 40.795,90


Histórico:

INSS REF. DEZEMBRO/2025