Dados do Empenho:

Número:11020002

Valor Total do Empenho:R$ 556.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 479.316,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60

Valor Empenhado:R$ 1.865.486,66

Saldo a empenhar:R$ 17.489.464,94

Liquidação: 11020002.008

Liquidada em: 10/09/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5207

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 37.574,26

Valor Líquido: R$ 37.123,37

Valor Pago da RP R$ 37.574,26

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025


Data de Solicitação 04/09/2025


Histórico:

Aquisição de pó de pedra para a Usina de Asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16777PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA)R$ 69,60539,86R$ 37.574,26
Total BrutoR$ 37.574,26
Total LiquidoR$ 37.574,26
NÚMERO DA NOTA: 5207

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 02/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.11.143.533/0001-49.55.001.000005207.1.00003953.3

Número do Protocolo: 223250087963799

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 37.574,261,20%R$ 450,89
Total das Retenções: R$ 450,89
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103018031/03/2026R$ 37.574,26