Dados do Empenho:

Número:11020002

Valor Total do Empenho:R$ 556.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 479.316,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11020002.008

Valor Total da Liquidação:R$ 37.574,26

Valor Total Liquidado:R$ 37.123,37

Pagamento de Restos a Pagar 31030180

Pago em: 31/03/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 37.574,26

Valor do IRRF: R$ 450,89

Valor Líquido Pago: R$ 37.123,37


Histórico:

NF 5207, AGOSTO/2025.