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- Liquidação Nº 04040006.002
Número:04040006
Valor Total do Empenho:R$ 12.441,60
Valor Total Liquidado:R$ 12.441,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 989.006,58
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025030708
Valor Total do Contrato:R$ 15.552,00
Valor Empenhado:R$ 12.441,60
Saldo a empenhar:R$ 3.110,40
Liquidação: 04040006.002
Liquidada em: 18/07/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 6522
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.557,44
Valor Líquido: R$ 2.557,44
Valor Pago da RP R$ 2.557,44
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 07/07/2025
Histórico:
Liquidação com aquisição de material pedagógico, papelaria, conforme Ata de RP n° 01.007/2024 e PE n° 01.021/2023, sob contrato nº1490.25.03.07.08, de interesse da Secretaria de SaudeLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23488 | SACOS DE ORGANZA. CORES DIVERSAS. TAM. 15 X 10CM (UNIDADE ) | R$ 2,88 | 888,00 | R$ 2.557,44 | |
| Total Bruto | R$ 2.557,44 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.557,44 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 03/07/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2507.05.696.303/0001-04.55.001.000006522.1.26168466.8
Número do Protocolo: 223250065086361