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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02030069
Número:04040006
Valor Total do Empenho:R$ 12.441,60
Valor Total Liquidado:R$ 12.441,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04040006.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.557,44
Valor Total Liquidado:R$ 2.557,44
Pagamento de Restos a Pagar 02030069
Pago em: 02/03/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total: R$ 2.557,44
Valor Líquido Pago: R$ 2.557,44
Histórico:
JULHO/25.