Dados do Empenho:

Número:28070012

Valor Total do Empenho:R$ 108.354,30

Valor Total Liquidado:R$ 105.267,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.068/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.278.156,84

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.596.381,63

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025012202

Valor Total do Contrato:R$ 2.568.382,77

Valor Empenhado:R$ 1.688.680,05

Saldo a empenhar:R$ 879.702,72

Liquidação: 28070012.008

Liquidada em: 10/11/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 561652

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.740,00

Valor Líquido: R$ 16.539,12

Valor Pago da RP R$ 16.740,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025


Data de Solicitação 24/10/2025


Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais de interesse da Secretaria de Saúde. PE n° 14.068/2023 - Ata n° 14.020/2024 - Contrato n° 1490.25.01.22.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4189EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM PONTA PERFURO CORTANTE E CONECTOR ESCALONADO COM CONEXÕES UNIVERSAIS (UNIDADE )R$ 0,9318.000,00R$ 16.740,00
Total BrutoR$ 16.740,00
Total LiquidoR$ 16.740,00
NÚMERO DA NOTA: 561652

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 21/10/2025

Número de Série: 4

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2510.02.626.340/0001-58.55.004.000561652.1.20161363.7

Número do Protocolo: 223250106635983

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 16.740,001,20%R$ 200,88
Total das Retenções: R$ 200,88
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901023709/01/2026R$ 16.740,00