Dados do Empenho:

Número:01090021

Valor Total do Empenho:R$ 107.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.560,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32

Valor Empenhado:R$ 1.315.879,62

Saldo a empenhar:R$ 16.391.853,70

Liquidação: 01090021.004

Liquidada em: 08/10/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3395

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.515,45

Valor Líquido: R$ 9.401,26

Valor Pago da RP R$ 9.515,45

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025


Data de Solicitação 03/10/2025


Histórico:

Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24369PISO INTERTRAVADO DO TIPO BLOQUETE. (M2)R$ 38,1049,90R$ 1.901,19
#11793PARALELEPÍPEDO (UNIDADE )R$ 0,99988,95R$ 979,06
#11782AREIA GROSSA (METRO CÚBICO)R$ 88,0075,40R$ 6.635,20
Total BrutoR$ 9.515,45
Total LiquidoR$ 9.515,45
NÚMERO DA NOTA: 3395

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 30/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.31.435.975/0001-76.55.001.000003395.1.47117079.7

Número do Protocolo: 223250098403375

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 9.515,451,20%R$ 114,19
Total das Retenções: R$ 114,19
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002013710/02/2026R$ 9.515,45