Dados do Empenho:

Número:01090021

Valor Total do Empenho:R$ 107.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.560,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32

Valor Empenhado:R$ 1.315.879,62

Saldo a empenhar:R$ 16.391.853,70

Liquidação: 01090021.005

Liquidada em: 08/10/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3396

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.267,15

Valor Líquido: R$ 7.179,94

Valor Pago da RP R$ 7.267,15

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025


Data de Solicitação 03/10/2025


Histórico:

Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24369PISO INTERTRAVADO DO TIPO BLOQUETE. (M2)R$ 38,1052,12R$ 1.985,77
#11782AREIA GROSSA (METRO CÚBICO)R$ 88,0048,67R$ 4.282,96
#11793PARALELEPÍPEDO (UNIDADE )R$ 0,991.008,50R$ 998,42
Total BrutoR$ 7.267,15
Total LiquidoR$ 7.267,15
NÚMERO DA NOTA: 3396

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 01/10/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2510.31.435.975/0001-76.55.001.000003396.1.47126156.0

Número do Protocolo: 223250098985631

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 7.267,151,20%R$ 87,21
Total das Retenções: R$ 87,21
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002014110/02/2026R$ 7.267,15